一、 *采购人名称: ******学校
二、 *履约供应商名称: ******有限公司
三、 *采购项目编号: ************602
四、 *合同编号:
五、 *验收单位: ******学校
六、 *验收日期: 2025年7月27日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 三和 颜料*划线漆840ml 4 2200.0 三和840ml 验收通过 2 农夫山泉 软饮料*矿泉水380ml 10 450.0 农夫山泉/NONGFU SPRING380ml*24瓶 验收通过 3 农夫山泉 软饮料*矿泉水550ml 10 450.0 农夫山泉/NONGFU SPRING550ml*24瓶 验收通过 4 双枪 日用杂品*牙签 1600 128.0 双枪牙签 验收通过 5 恒品 医药*碘伏 2 20.0 恒品0066-6-66 验收通过 6 埃美柯 金属制品*纯铜给水弯头 20 1100.0 埃美柯623 验收通过 7 杰洲 阀门龙头*脚踏阀 10 1050.0 杰洲脚踏卧式冲水阀 验收通过 8 晨光 AWP30804 文具*可擦式铅笔 2 48.0 晨光/M&GAWP30804 验收通过 9 耀旺 日用杂品*粘钩 48 192.0 耀旺337 验收通过 10 北奥 日用杂品*不锈钢擦手纸盒 12 1020.0 北奥北奥OK-501B 验收通过 11 南孚 日用杂品*纽扣电池 12 108.0 南孚/NANFUCR2032 验收通过 12 秝客 医药*生理性盐水 2 36.0 秝客/LEFEKE600ml 验收通过 13 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: 李国辉
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